2025年11月19日,呼和浩特分公司召开审计整改工作部署会,专题落实集团《关于印发呼和浩特分公司2024年度财务收支审计及工会委员会工会经费收支情况审计报告的通知》(内交集发〔2025〕877号)要求,全面推进审计问题闭环整改。党委书记乔光华主持会议,分公司领导班子及各责任部室负责人参会。

会上,党委书记乔光华传达了集团审计工作要求,强调分公司将严格落实“主要负责人为审计整改第一责任人”制度,坚决杜绝整改流于形式。合规审计部牵头制定整改台账,各责任部室完成审计问题认领。随后,各责任部室负责人围绕审计发现问题逐一梳理潜在难点,与会领导针对这些问题逐一回应,明确整改方向。会议明确,整改工作将严格遵循集团“查错纠弊、建章立制、堵塞漏洞、加强管理”的核心原则,按照集团“收到审计报告之日起60日内上报整改结果”的要求,将以“立行立改、不等不拖”的作风推进工作,按期报送整改成果,切实将审计整改转化为提升分公司治理能力、防范经营风险的实际效能。